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一种费用预算管理系统

阅读:384发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种费用预算管理系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开一种 费用 预算管理系统:包括:A、费用管控项目的选择与确定;B、预算的编制;C、预算的调整;D、预算报销模 块 ;E、预算验证模块;F、预算扣减模块;相比传统系统,其具有以下技术效果:1、在预算系统中增加相比于会计科目更小的单元预算项目,将费用的管控更细化;2、根据费用控制的原则,按管控组织把费用根据预算编 制模 块产生的数据,做为费用控制的基本线,报销时根据报销的预算项目,预算验证模块自动查询对比存在的费用限制额度进行控制;3、在预算系统数据填报的过程中,按管控组织对相关的费用进行填报可根据实际情况,对年度预算及月度预算进行调增调剂,增加在复杂及多变的实际业务发生过程预算变化的灵活度。,下面是一种费用预算管理系统专利的具体信息内容。

1.一种费用预算管理系统,其特征是:包括预算编制模、预算报销模块、预算审批模块、预算报表模块;预算编制用于编制年度预计使用的费用和月度预计使用的费用,以及需要调增或者调剂的费用;预算报销模块用于接收用户输入在实际业务中产生的费用,并基于月度编制的费用预算进行费用管控;预算审批模块用于领导和财务审批预算编制及报销的合理性,真实性;预算报表用于跟踪预算的使用情况,并为下年预算的编制提供数据参考。
2.根据权利要求1所述的费用预算管理系统,其特征是:所述预算编制模块包括:A、费用管控项目的选择与确定;B、预算的编制;C、预算的调整;具体为:
A、费用管控项目的选择与确认:费用需要管控的组织或对象选择需要管控的项目,根据所选择的管控项目编制预算,管控项目由管控组织或财务确认,并与财务会计科目关联;
B、预算的编制:通过预算编制模块费用管控组织按照所选择的管控项目输入预算数据并存储到数据库,在通过审批后成为预算管控的依据;
编制分年度与月度,年度编制是月度编制的依据;
C、预算的调整:当月度编制或费用报销预算不足时,可通过预算调整模块按管控项目输入预算调增或者调剂数据并存储到数据库,在通过审批后由系统数据处理中心自动调整对应项目的预算;除年度的调增外,系统自动管控月度的调增或者调剂不能超出年度预算。
3.根据权利要求2所述的费用预算管理系统,其特征是:所述预算报销模块包括:D、预算报销模块;E、预算验证模块;F、预算扣减模块;具体为:
D、预算报销模块:业务实际执行人员通过报销模块输入在业务中实际产生的费用数据并存储到数据库,在通过审批后成为预算执行的依据;
E、预算验证模块:在预算报销模块数据录入及提交审批时,系统验证中心根据验证规则自动验证对应的报销数据是否合理,且未超出预算编制;
F、预算扣减模块:在预算报销数据通过审批后由系统数据处理中心自动扣减对应项目的预算,为下次报销验证及预算调增提供数据依据。
4.根据权利要求2或3所述的费用预算管理系统,其特征是:费用预算管理系统按以下规则运行:
1)预算编制人员选择该管控组织下需要使用的预算项目,若不存在可自主新增新的预算项目,通过财务人员审核后选择使用;
2)在选择使用的项目后,首先按对应的预算项目编制年度预估使用费用,在审批通过后留档,作为后续预算编制,调整,报销的基本控制线;
3)年度编制审批完成后,预算人员按月份编制对应月度的预算,系统自动控制并验证月度的预估费用不得超出年度可编制额度,当月度编制超出控制额度时,可通过预算调整模块中的调增或调剂,增加可编制预算,在月度编制审批通过后留档,作为后续预算调增及报销的数据依据或控制基准;
4)在月度编制审批完成后,实际业务执行人员通过报销单据报销费用,系统按预算验证规则自动验证费用是否在费用限制额度内,若超出额度将不予通过,只有通过调增或调剂增加预算后,才允许继续报销;
5)在报销审批完成后,系统按报销费用自动扣减年度及月度的预算,并生成报表,便于实时监控预及分析预算使用情况。

说明书全文

一种费用预算管理系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种费用预算管理系统,主要涉及财务预算领域。

背景技术

[0002] 费用预算是企业年度经营计划的结果,是计划的具体体现,是控制生产经营活动费用的依据。费用预算主要作用是处理或控制与预算管理相关的数据,通过系统实现年月度的预算编制,执行控制及分析,解决以往通过纸质或EXCEL方式管理预算存在的数据不能有效,正确的验证,无法正确错误定位,及时反馈的问题,使企业的预算管理流程系统化,规范化存在困难。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题为提供一种费用预算管理系统,该预算审批系统用于领导和财务审批预算编制及报销的合理性,真实性,能够使预算报表有效用于跟踪预算的使用情况,并为下年预算的编制提供数据参考。
[0004] 为此,本发明提供的一种费用预算管理系统,包括预算编制模、预算报销模块、预算审批模块、预算报表模块;预算编制用于编制年度预计使用的费用和月度预计使用的费用,以及需要调增或者调剂的费用;预算报销模块用于接收用户输入在实际业务中产生的费用,并基于月度编制的费用预算进行费用管控;预算审批模块用于领导和财务审批预算编制及报销的合理性,真实性;预算报表用于跟踪预算的使用情况,并为下年预算的编制提供数据参考。
[0005] 进一步的,所述预算编制模块包括:A、费用管控项目的选择与确定;B、预算的编制;C、预算的调整;具体为:A、费用管控项目的选择与确认:费用需要管控的组织或对象选择需要管控的项目,根据所选择的管控项目编制预算,管控项目由管控组织或财务确认,并与财务会计科目关联;
B、预算的编制:通过预算编制模块费用管控组织按照所选择的管控项目输入预算数据并存储到数据库,在通过审批后成为预算管控的依据。编制分年度与月度,年度编制是月度编制的依据;
C、预算的调整:当月度编制或费用报销预算不足时,可通过预算调整模块按管控项目输入预算调增或者调剂数据并存储到数据库,在通过审批后由系统数据处理中心自动调整对应项目的预算;除年度的调增外,系统自动管控月度的调增或者调剂不能超出年度预算。
[0006] 进一步的,所述预算报销模块包括:D、预算报销模块;E、预算验证模块;F、预算扣减模块;具体为:D、预算报销模块:业务实际执行人员通过报销模块输入在业务中实际产生的费用数据并存储到数据库,在通过审批后成为预算执行的依据;
E、预算验证模块:在预算报销模块数据录入及提交审批时,系统验证中心根据验证规则自动验证对应的报销数据是否合理,且未超出预算编制;
F、预算扣减模块:在预算报销数据通过审批后由系统数据处理中心自动扣减对应项目的预算,为下次报销验证及预算调增提供数据依据。
[0007] 进一步的,所述费用预算管理系统按以下规则运行:1)预算编制人员选择该管控组织下需要使用的预算项目,若不存在可自主新增新的预算项目,通过财务人员审核后选择使用;
2)在选择使用的项目后,首先按对应的预算项目编制年度预估使用费用,在审批通过后留档,作为后续预算编制,调整,报销的基本控制线;
3)年度编制审批完成后,预算人员按月份编制对应月度的预算,系统自动控制并验证月度的预估费用不得超出年度可编制额度,当月度编制超出控制额度时,可通过预算调整模块中的调增或调剂,增加可编制预算。在月度编制审批通过后留档,作为后续预算调增及报销的数据依据或控制基准;
4)在月度编制审批完成后,实际业务执行人员通过报销单据报销费用,系统按预算验证规则自动验证费用是否在费用限制额度内,若超出额度将不予通过,只有通过调增或调剂增加预算后,才允许继续报销;
5)在报销审批完成后,系统按报销费用自动扣减年度及月度的预算,并生成报表,便于实时监控预及分析预算使用情况。
[0008] 与现有技术相比本发明具有以下技术效果1、本发明在预算系统中增加了相比于会计科目更小的单元预算项目,将费用的管控更细化,提高了成本管控度,同时提供了更详细的费用分析。
[0009] 2、本发明根据费用控制的原则,按管控组织把费用根据预算编制模块产生的数据,做为费用控制的基本线,在费用报销时,根据报销的预算项目,预算验证模块自动查询对比存在的费用限制额度进行控制对于超出部分不能进行费用记帐,对未超出部分自动扣减并生成报表,方便对比分析。3、本发明在预算系统数据填报的过程中,相关人员按管控组织对相关的费用进行填报可根据实际情况,对年度预算及月度预算进行调增调剂,在通过审批后由系统数据处理中心自动调整对应项目的预算,增加在复杂及多变的实际业务发生过程预算变化的灵活度。
附图说明
[0010] 图1为费用预算管理系统图。

具体实施方式

[0011] 参照图1所示,本发明提出一种费用预算管控系统该系统包括预算编制模块、预算报销模块、预算审批模块、预算报表模块;预算编制用于编制年度预计使用的费用和月度预计使用的费用,以及需要调增或者调剂的费用;预算报销模块用于接收用户输入在实际业务中产生的费用,并基于月度编制的费用预算进行费用管控。预算审批模块用于领导和财务审批预算编制及报销的合理性,真实性。预算报表用于跟踪预算的使用情况,并为下年预算的编制提供数据参考。
[0012] 参照图1所示,本发明提供的上述费用预算管理系统中,所述预算编制模块包括:A、费用管控项目的选择与确定;B、预算的编制;C、预算的调整,具体为:
A、费用管控项目的选择与确定:费用需要管控的组织或对象选择需要管控的项目,根据所选择的管控项目编制预算,管控项目由管控组织或财务确认,并与财务会计科目关联;
B、预算的编制:通过预算编制模块费用管控组织按照所选择的管控项目输入预算数据并存储到数据库,在通过审批后成为预算管控的依据。编制分年度与月度,年度编制是月度编制的依据;
C、预算的调整:当月度编制或费用报销预算不足时,可通过预算调整模块按管控项目输入预算调增或者调剂数据并存储到数据库,在通过审批后由系统数据处理中心自动调整对应项目的预算;除年度的调增外,系统自动管控月度的调增或者调剂不能超出年度预算;
所述预算报销模块包括:D、预算报销模块;E、预算验证模块;F、预算扣减模块;具体为:
D、预算报销模块:业务实际执行人员通过报销模块输入在业务中实际产生的费用数据并存储到数据库,在通过审批后成为预算执行的依据;
E、预算验证模块:在预算报销模块数据录入及提交审批时,系统验证中心根据验证规则自动验证对应的报销数据是否合理,且未超出预算编制;
F、预算扣减模块:在预算报销数据通过审批后由系统数据处理中心自动扣减对应项目的预算,为下次报销验证及预算调增提供数据依据。
[0013] 上述费用预算管理系统按以下规则运行:1)预算编制人员选择该管控组织下需要使用的预算项目,若不存在可自主新增新的预算项目,通过财务人员审核后选择使用;
2)在选择使用的项目后,首先按对应的预算项目编制年度预估使用费用,在审批通过后留档,作为后续预算编制,调整,报销的基本控制线;
3)年度编制审批完成后,预算人员按月份编制对应月度的预算,系统自动控制并验证月度的预估费用不得超出年度可编制额度,当月度编制超出控制额度时,可通过预算调整模块中的调增或调剂,增加可编制预算。在月度编制审批通过后留档,作为后续预算调增及报销的数据依据或控制基准;
4)在月度编制审批完成后,实际业务执行人员通过报销单据报销费用,系统按预算验证规则自动验证费用是否在费用限制额度内,若超出额度将不予通过,只有通过调增或调剂增加预算后,才允许继续报销;
5)在报销审批完成后,系统按报销费用自动扣减年度及月度的预算,并生成报表,便于实时监控预及分析预算使用情况。
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